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    長塘鎮人民政府2019年部門預算公開編報說明
    來源:政府辦   日期: 2019-05-18 11:39
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    目  錄

    第一部分  2019年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)政府采購情況

    (四)績效目標情況說明

    (五)國有資產占有使用情況

    六、名詞解釋

    第二部分 部門預算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、支出預算項目明細表

    28、2019年“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、整體支出績效目標表(附表)

    32、政府采購預算表

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責

    長塘鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發展,增加農民收入,強化公共服務,著力改善民生,加強社會管理,維護農村穩定,推進基層民主,促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責:

    (一)宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項工作目標任務;執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

    (二)加強經濟建設。編制經濟發展規劃;營造經濟發展環境,提供示范引導和政策服務;加強農村經濟管理和統計工作;指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變;因地制宜組織發展區域特色經濟,促進農民增收等工作。

    (三)加強社會管理。編制社會發展規劃;負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作;配合有關部門做好安全生產、環境保護、流動人員管理等工作。

    (四)提供公共服務。建立健全社會化服務體系,加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設,大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業等工作。

    (五)維護社會穩定。加強社會管理綜合治理,構建公共安全防控體系,依法保護各類經濟組織和公民的合法權益;綜合協調平安建設工作,做好基層信訪調解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序等工作。

    (六)加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設;加強和改進對基層黨組織的領導,指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治,促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設等工作。

    (七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    2、單位機構設置

    1、機關內設機構

    長塘鎮機關綜合設置4個內設機構:

    1.黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子)。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、維穩、信訪等工作。

    2.經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。

    3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。

    4.衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。

    設立長塘鎮人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

    2、事業機構設置

    長塘鎮綜合設置6個公益一類事業機構,其人、財、物、事由鎮管理,市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。

    (一)農業綜合服務站(加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子)。主要負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。

    (二)林業管理站。主要負責轄區森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。

    (三)水利管理站。主要負責轄區水利水電工程建設、水資源管理,組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。

    (四)社會保障和公共文化站(加掛龍窖山風景名勝管理中心牌子)。主要負責轄區內勞動就業、社會保障、文化、文物管理等工作。

    (五)安全生產和衛生計生監督管理站。主要負責轄區內安全生產監督管理工作;負責衛生計生監督管理工作;負責鎮企業管理等工作。

    (六)規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區內城鄉規劃、建設、集鎮管理、控違治違、征收安置、環境保護等工作。

    二、部門預算單位構成

    (1)預算編制里含二級預算的:

    納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

    1、長塘鎮政府

    2、長塘鎮財政所

    3、長塘鎮農業綜合服務站

    4、長塘鎮規劃環保站

    5、長塘鎮社保公共服務站

    6、長塘鎮林業站

    7、長塘鎮水管站

    8、長塘鎮安全計生服務站

    9、長塘鎮敬老院

    三、部門收支總體情況

    我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

    (一)收入預算,2019年年初預算數746.47萬元,其中,一般公共預算撥款616.05萬元,其他收入130.42萬元。收入較去年增加89.49 萬元,主要是工資調標和鄉鎮爭資。

    (二)支出預算,2019年年初預算數746.47萬元,其中,一般公共服務218.83萬元,社會保障和就業支出132.63萬元,醫療衛生與計劃生育支出56.4萬元,城鄉社區支出32.49萬元,農林水支出281.3萬元,住房保障支出24.82萬元,支出較去年增加89.49萬元,主要是因工資調標和鄉鎮項目建設。

    備注:2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入;支出既包括單位基本運行的經費,也包括專項經費。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2019年一般公共預算撥款收入616.05萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2019年年初預算數為423.75萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年增加82.02萬元,主要是工資調增及車補發放。

    (二)項目支出:2019年年初預算數為192.3萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:基層政權和社區建設支出25.6萬元,主要用于基層政權和社區建設等方面;社會福利事業單位支出5萬元,主要用于敬老院補助等方面;其他農業支出6萬元,主要用于安監人員工資及日常安監辦公工作;其他水利支出61萬元,主要用于水利建設與維護等方面;對村民委員會和村黨支部的補助94.7萬元,主要用于村級運轉經費等方面。支出較去年減少12萬元,主要是單位厲行節約、壓減項目支出。

    五、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費

    2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款82.76萬元,比2018年預算增加43.06萬元,上升108.46%。主要是機關運行經費提標。

    備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

    2、“三公”經費預算

    2019年“三公”經費預算數為 15.91萬元,其中,公務接待費15.91萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

    3、政府采購情況

    2019年財政部各單位政府采購預算總額6.4萬元,其中:政府采購貨物預算6.4萬元。較2018年減少11.6萬元,主要是單位厲行節約,壓減采購預算。

    4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為155.7萬元,其中:1、村社區運轉經費項目94.7萬元,與2018年持平。2、水利設施與維護項目61萬元,與2018年持平。

    部門整體支出績效情況:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全鎮社會經濟發展。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31)。

    5、國有資產占用情況說明

    截止2018年12月31日,本單位資產總計1378.6萬元,其中流動資產1331.46萬元,非流動資產47.14萬元。

    六、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分 部門預算公開表格

     2019年部門預算公開表_(901010)臨湘市長塘鎮.xls

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