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    2019年度臨湘市長安街道辦事處部門決算
    來源:財(cái)政局   日期: 2020-09-30 15:58
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    2019年度

    臨湘市長安街道辦事處部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目 錄

    第一部分臨湘市長安街道辦事處概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、預(yù)算績效情況說明

    十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

     

     

     

     

     

     

    第一部分

    臨湘市長安街道辦事處

    單位概況

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一、部門職責(zé)

    長安街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理,承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任,支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:

    (一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌街道黨建工作,加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè),不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量,落實(shí)管黨治黨責(zé)任,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

    (二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí),負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作,承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。

    (三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng),落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。

    (四)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

    (五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作,接待群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛等。

    (六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

    (七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,為街道發(fā)展服務(wù)。

    (八)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),健全村(居)民自治平臺(tái),組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。

    (九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

     

     

     

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

    臨湘市長安街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

    1、黨政辦公室

    2、黨建辦公室

    3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子)

    4、社會(huì)事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)

    5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

    6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室

    7、行政審批辦公室

    8、長安街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子)

    9、長安街道社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心

    10、長安街道政務(wù)服務(wù)中心

    11、長安街道退役軍人服務(wù)站

    12、長安街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

    (二)決算單位構(gòu)成。

    臨湘市長安街道辦事處單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:辦事處本級(jí)決算(不包含下屬單位或機(jī)構(gòu))。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分

    臨湘市長安街道辦事處

    2019年度部門決算表(見附表)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分

    2019年度部門決算

    情況說明

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)1,909.1萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少584萬元,減少23.43%。主要原因是開源節(jié)流,縮減開支。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)1,909.1萬元,其中:財(cái)政撥款收入1899.6萬元,占99.5%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入9.5萬元,占0.5%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)1,909.1萬元,其中:基本支出1,712.8萬元,占89.72%。項(xiàng)目支出196.3萬元,占10.28%。上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1909.1萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少584萬元,減少23.43%。主要原因是開源節(jié)流,縮減開支。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年度財(cái)政撥款支出1899.6萬元,占本年支出合計(jì)的99.5%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少581萬元,減少23.41%,主要原因是開源節(jié)流,縮減開支。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2019年度財(cái)政撥款支出1899.6萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出696.86萬元,占36.68%;公共安全(類)支出3萬元,占0.16%;教育(類)支出20萬元,占1.05%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出232.33萬元,占12.23%;衛(wèi)生健康(類)支出36.62萬元,占1.93%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出100.52萬元,占5.29%;農(nóng)林水(類)支出779.09萬元,占41.01%;住房保障(類)支出31.16萬元,占1.64%;其他(類)支出9.5萬元,占0.5%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1899.6萬元,支出決算為1,899.6萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

    1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為382.39萬元,支出決算382.39萬元,完成100%;

    2、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算42.68萬元,支出決算42.68萬元,完成預(yù)算100%;

    3、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算39.5萬元,支出決算39.5萬元,完成預(yù)算100%;

    4、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算4萬元,支出決算4萬元,完成預(yù)算100%;

    5、一般公共服務(wù)(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算30萬元,支出決算30萬元,完成預(yù)算100%;

    6、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算1.71萬元,支出決算1.71萬元,完成預(yù)算100%;

    7、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算196.58萬元,支出決算196.58萬元,完成預(yù)算100%。

    8、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初年初預(yù)算3萬元,支出決算3萬元,完成預(yù)算100%。

    9、教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))年初預(yù)算為20萬元,支出決算20萬元,完成預(yù)算100%。

    10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算23.22萬元,支出決算23.22萬元,完成預(yù)算100%;

    11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng))年初預(yù)算122.8萬元,支出決算122.8萬元,完成預(yù)算100%;

    12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算77.91萬元,支出決算77.91萬元,完成預(yù)算100%;

    13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)(項(xiàng))年初預(yù)算8.4萬元,支出決算8.4萬元,完成預(yù)算100%。

    14、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算24.95萬元,支出決算24.95萬元,完成預(yù)算100%;

    15、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算11.68萬元,支出決算11.68萬元,完成預(yù)算100%。

    16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算3.52萬元,支出決算3.52萬元,完成預(yù)算100%;

    17、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng))37萬元,支出決算37萬元,完成預(yù)算100%;

    18、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(款)年初預(yù)算60萬元,支出決算60萬元,完成預(yù)算100%;

    19、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算44.42萬元,支出決算44.42萬元,完成預(yù)算100%;

    20、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)(項(xiàng))年初預(yù)算562.53萬元,支出決算562.53萬元,完成預(yù)算100%;

    21、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算10.44萬元,支出決算10.44萬元,完成預(yù)算100%;

    22、農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算9.71萬元,支出決算9.71萬元,完成預(yù)算100%;

    23、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧(項(xiàng))年初預(yù)算47.03萬元,支出決算47.03萬元,完成預(yù)算100%;農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算31萬元,支出決算31萬元,完成預(yù)算100%;

    24、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算71.95萬元,支出決算71.95萬元,完成預(yù)算100%;

    25、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))年初預(yù)算2萬元,支出決算2萬元,完成預(yù)算100%。

    26、住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金年初預(yù)算31.16萬元,支出決算31.16萬元,完成預(yù)算100%。

    27、其他(類)彩票公益金安排(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金(項(xiàng))年初預(yù)算9.5萬元,支出決算9.5萬元,完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財(cái)政撥款基本支出1,703.3萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,071.43萬元,占基本支出的62.9%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)631.87萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23.2萬元,支出決算為23.2萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

    因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。      

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為23.2萬元,支出決算為23.2萬元,完成預(yù)算的100%,  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少1.8萬元,減少7.2%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

    公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算23.2萬元,占100%。具體情況如下:

    1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23.2萬元,支出決算為23.2萬元,完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:

    其他國內(nèi)公務(wù)接待支出23.2萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市長安街道辦事處2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次595個(gè)、接待人次6082人次(不包括陪同人員)。

    3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年政府性基金本年收入9.5萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占本年收入合計(jì)的0.5%。比上年減少26.92%,本年支出9.5萬元,其中基本支出26萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。占本年支出合計(jì)的0.5%。比上年減少26.92%,基本支出9.5萬元,比上年減少26.92%,

    九、預(yù)算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”的戰(zhàn)略部署,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、以及預(yù)算績效管理要求,辦事處組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及項(xiàng)目4個(gè),資金196.3萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

    (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

    從評(píng)價(jià)情況來看,辦事處2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分為98.5分,結(jié)果為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為196.3萬元,執(zhí)行數(shù)為196.3萬元,完成預(yù)算的100%。辦事處及下屬各村、社區(qū)的4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,財(cái)政資金效益較為明顯,通過系列活動(dòng)的組織開展、工程項(xiàng)目的建設(shè)等,我辦事處在解決辦公設(shè)施、扶貧幫扶、保障性住房、安全飲水及村級(jí)建設(shè)等方面取得了一定的成效。

    發(fā)現(xiàn)的主要問題:績效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)致、不夠合理。

    下一步改進(jìn)措施:根據(jù)項(xiàng)目資金使用情況,及時(shí)調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細(xì)化的績效目標(biāo)時(shí),更加科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)年度指標(biāo)值,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,真正發(fā)揮績效管理的作用。

    (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

    十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    臨湘市長安街道辦事處單位性質(zhì)為其他單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

    (二)一般性支出情況

    2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)13.3萬元,用于召開辦事處黨工委會(huì)議,人數(shù)42人,內(nèi)容為辦事處日常例會(huì),重大項(xiàng)目調(diào)度會(huì),三級(jí)干部會(huì)議,年度講評(píng)會(huì)議,掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)9.82萬元,用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),村(社區(qū))干部培訓(xùn),派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn),在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等人數(shù),30人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義,學(xué)習(xí)黨的十九大精神等;

    (三)政府采購支出情情況

    本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 

    (四)國有資產(chǎn)占有情況

    截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

     

     

     

     

    第四部分

    名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

    一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

    公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

    衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

    津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

    獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

    績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

    其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

     

    其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

    印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

    咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

    手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

    水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

    電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

    維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

    會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

    勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

    委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

    福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

     

    其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

    稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

    其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

    生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

    助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

    獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

     

    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租

    2019年臨湘市長安街道辦事處部門決算表.XLS

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