臨湘市財政局關于開展對棚改資金管理、“小金庫”問題和違反財經紀律現象的監督檢查的通知
各鎮(街道辦事處),市直各單位:
為認真落實好市委關于省委第七巡視組巡視岳陽反饋意見整改有關工作要求,根據中共臨湘市委辦公室關于印發《臨湘市落實省委第七巡視組巡視岳陽反饋意見的整改方案》的通知(臨辦〔2019〕6號)文件要求,我局決定在全市范圍內開展對棚改資金管理、“小金庫”問題和違反財經紀律現象的監督檢查。現將有關事項通知如下:
一、檢查目的
深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,參照省委第七巡視組巡視岳陽反饋意見總體要求,緊緊圍繞岳陽市委、臨湘市委整改落實的目標任務,突出問題導向、突出重點、強化措施,堅持單位自查自糾與全面整改落實和財政重點抽查相結合,按照整改要求和整改時限,全面整改到位。通過落實整改,從源頭上遏制類似問題的再次發生,切實推動黨員干部作風轉變,確保全面從嚴治黨取得新成效
二、時間安排
分為單位自查自糾與全面整改落實階段和財政重點抽查階段。
(一)單位自查自糾階段(3月25日至3月31日)。各單位要高度重視,積極開展自查自糾,認真填寫自查自糾表,各單位自查自糾表要在3月31日前報送到財政局財監局。
(二)全面整改落實階段(4月1日至4月15日)。各單位要根據自查自糾存在問題及時進行整改落實,深刻剖析問題發生的根源,研究切實可行的措施,制定整改工作方案,并在規定時間內向財政局報送整改落實工作情況。
(三)財政重點抽查階段(4月15日至5月31日)。各單位完成整改落實后,財政局將根據工作實際在全市范圍內進行重點抽查,對自查自糾存在問題責成單位整改落實到位,對自查自糾不實的或整改落實不到位的將按照有關規定予以處理處罰。
三、檢查內容
此次檢查分為以下三個方面的內容:
(一)棚改資金管理情況。棚改資金撥付審批程序是否符合有關要求;是否存在騙取安置補償款現象;是否存在放縱、默許虛報冒領行為;是否存在領導干部違規領取棚改資金問題;是否存在將城市基礎設施建設違規納入棚改項目等問題。
(二)“小金庫”問題。是否存在虛列支出設立“小金庫”;是否存在截留挪用收入設立“小金庫”;是否存在賬外設賬設立“小金庫”等現象。
(三)違反財經紀律現象。從收入和支出管理、資產管理、財務會計和票據管理等方面進行檢查。
四、有關要求
被檢查單位要高度重視,提前準備好檢查所需資料,確保檢查工作順利進行。檢查人員要廉潔自律,自覺接受被檢查單位的監督,并切實加強與被檢查單位的溝通協調,保證檢查工作有序開展。
附件:1、棚改資金管理自查自糾情況統計表
2、“小金庫”自查自糾情況統計表
3、違反財經紀律自查自糾情況統計表
2019年3月20日