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    政府信息公開

    臨湘市醫(yī)療保障局部門(單位)2023年度部門決算

    來源: 臨湘市政府門戶網(wǎng)站 發(fā)布時(shí)間: 2024-09-25 11:41 瀏覽次數(shù): 1

      目錄

      第一部分 臨湘市醫(yī)療保障局部門(單位)概況

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      第三部分 部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

      十、一般性支出情況說明

      十一、關(guān)于政府采購支出說明

      十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

      十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分

      臨湘市醫(yī)療保障局部門(單位)概況

      一、 部門職責(zé)

      (一)擬定全市社會(huì)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會(huì)職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

      (二)貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法,組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理各項(xiàng)醫(yī)療保障基金我,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

      (三)落實(shí)國家、省醫(yī)療保障各項(xiàng)待遇政策,組織制定、補(bǔ)育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制改革方案。

      (四)貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。

      (五)根據(jù)國家和省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

      (六)執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,組織實(shí)施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。

      (七)制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

      (八)負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。

      (九)執(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負(fù)責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。

      (十)按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革,深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署,組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。

      (十一)與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管股等7個(gè)股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障采購中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務(wù)中心等4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)組成,其中醫(yī)療保障事務(wù)中心屬于財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。

      (二)決算單位構(gòu)成。臨湘市醫(yī)療保障局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市醫(yī)療保障局單位本級(jí)。

      第二部分

      部門決算表

      第三部分

      2023年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2023年度收、支總計(jì)1608.58萬元。與上年相比,減少697.31萬元,減少30.24%,主要是因?yàn)闇p少了醫(yī)療救助支出。

      二、收入決算情況說明

      2023年度收入合計(jì)1608.58萬元,其中:財(cái)政撥款收入1608.58萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2023年度支出合計(jì)1608.58萬元,其中:基本支出380.41萬元,占23.65%;項(xiàng)目支出1228.17萬元,占76.35%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1608.58萬元,與上年相比,減少697.31萬元,減少30.24%,主要是因?yàn)闇p少了醫(yī)療救助支出。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2023年度財(cái)政撥款支出1608.58萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加減少622.82萬元,減少27.91%,主要是因?yàn)闇p少了醫(yī)療救助支出。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2023年度財(cái)政撥款支出1608.58萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出327.26萬元,占20.34%;衛(wèi)生健康(類)支出1254.85萬元,占78.01%;住房保障(類)支出26.47萬元,占1.65%。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為561.41萬元,支出決算數(shù)為1608.58萬元,完成年初預(yù)算的286.52%,其中:

      1、社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為121.7萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

      2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為73.36萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

      3、衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為860.84萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

      4、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.95萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

      5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.46萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

      6、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為37.54萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

      7、社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為94.2萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

      8、衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

      9、衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為314.06萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

      10、衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

      11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為26.47萬元,支出決算為26.47萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2023年度財(cái)政撥款基本支出380.41萬元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)340.81萬元,占基本支出的89.59%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

      公用經(jīng)費(fèi)39.6萬元,占基本支出的10.41%,主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

      七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

      “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬元,支出決算為15萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比減少5萬元,減少25%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年支出有所節(jié)約。其中:

      因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(境)費(fèi)支出與上年持平。

      公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬元,支出決算為15萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比減少5萬元,減少25%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

      公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

      2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算15萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

      1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

      2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15萬元,全年共接待來訪團(tuán)組176個(gè)、來賓1764人次,主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

      3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:

      本單位無政府性基金收支。

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

      本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.6萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

      十、一般性支出情況說明

      2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.21萬元,用于召開醫(yī)保征繳工作推進(jìn)會(huì)議、醫(yī)保講評(píng)等會(huì)議,人數(shù)900人,內(nèi)容為宣傳醫(yī)保政策、講評(píng)全年醫(yī)保工作開展情況;開支培訓(xùn)費(fèi)3萬元,用于開展監(jiān)管政策全員培訓(xùn),人數(shù)900余人,內(nèi)容為講解醫(yī)保基金監(jiān)管法律、法規(guī)、條例;無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

      十一、關(guān)于政府采購支出說明

      本部門2023年度政府采購支出總額110萬元,其中:政府采購貨物支出7.26 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出102.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額110萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額110萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

      十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

      十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

      (一)績效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對(duì)2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng),自評(píng)得分97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。(部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件 1)

      (二)部門(單位)整體支出績效情況

      1.2023年,全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保46.98萬人,參保率102.91%,其中:職工醫(yī)保3.52萬人,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保43.46萬人。征收基金:職工醫(yī)保1.24億元,居民醫(yī)保3.39億元(全年應(yīng)征4.31億元);支付基金:職工醫(yī)保1.3億元(其中支付統(tǒng)籌基金0.91億元,增加0.15億元,支付個(gè)人賬戶基金0.39億元),居民醫(yī)保基金2.87億元,增加0.35億元。基金累計(jì)結(jié)余:職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金結(jié)余117.95萬元,職工個(gè)人賬戶結(jié)余1.1億元,居民醫(yī)保基金結(jié)余1.11億元。2023年度居民醫(yī)保基金運(yùn)行基本可實(shí)現(xiàn)“收支平衡、略有節(jié)余”的目標(biāo)。2.嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療保障待遇制度。我們堅(jiān)持以“人民為中心”的思想,全面貫徹落實(shí)醫(yī)保待遇清單制度,切實(shí)保障人民群眾基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重保障,不斷提升人民群眾的醫(yī)保獲得感、幸福感。2023年,除按時(shí)完成基本醫(yī)療住院、大病保險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)算外,累計(jì)開展各類醫(yī)療救助30426人次,醫(yī)療救助支出1270.69萬元。其中,資助參保22198人,資助524.1萬元,門診慢特病醫(yī)療救助享受1743人次,支付門診醫(yī)療救助金額70.39萬元;住院醫(yī)療救助6485人次,支付住院醫(yī)療救助金額676.2萬元。

      (三)存在的問題及原因分析

      一是醫(yī)保籌資壓力較大。主要是居民醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)年年上漲,群眾經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)加重,盡管醫(yī)保、稅務(wù)、鎮(zhèn)街千方百計(jì)地加大正面宣傳、引導(dǎo),但群眾對(duì)繳費(fèi)政策存在不滿情緒,征繳工作難以到位。

      二是基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較高。分析原因,主要是醫(yī)保待遇政策調(diào)整,導(dǎo)致醫(yī)保統(tǒng)籌基金及醫(yī)療救助基金支付額明顯上升。湘政辦發(fā)〔2022〕66號(hào)、67號(hào)文件規(guī)定,從2023年1月起,提高住院、大病補(bǔ)償、醫(yī)療救助等報(bào)銷比例;還有特殊門診申報(bào)病種、特殊藥品的用藥品種增多;實(shí)行職工醫(yī)保門診共濟(jì)改革,新增職工普通門診報(bào)銷待遇,享受職工門診共濟(jì)48353人次,基金支付600余萬元。

      三是監(jiān)管漏洞仍然存在。盡管在打擊欺詐騙保專項(xiàng)行動(dòng)和醫(yī)保“以案促改”的高壓整治態(tài)勢(shì)下,我市醫(yī)保基金監(jiān)管成效顯著,違法違規(guī)行為得到有效遏制,但從日常稽核和飛行檢查情況來看,基金的使用管理方面仍存在或多或少、或大或小的問題,監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)沒有完全消除。

      四是基層平臺(tái)建設(shè)薄弱。目前,我市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保費(fèi)的征收、參保信息管理、醫(yī)療救助受理等事項(xiàng)均委托人社部門在各鎮(zhèn)(街道)設(shè)立的社保站代辦,但醫(yī)保部門在鎮(zhèn)街沒有服務(wù)延伸機(jī)構(gòu),也無工作經(jīng)費(fèi)撥付,導(dǎo)致鎮(zhèn)、村兩級(jí)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)平臺(tái)建設(shè)不夠完善,服務(wù)沒有完全到位。

      第四部分

      名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

      三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

      四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

      五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      第五部分

      附 件

      一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評(píng)報(bào)告。

      二、2023年決算公開表。

    2023年部門決算批復(fù)表臨湘市-臨湘市醫(yī)療保障局.xlsx

    醫(yī)療保障局2023年度財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 .doc

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