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    臨湘市公安局2025年部門預算說明
    來源:臨湘市財政局   日期: 2025-01-20 16:38
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      臨湘市公安局2025年部門預算說明

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      第一部分  2025年部門預算說明

      一、部門基本概況

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預算撥款支出預算

      五、政府性基金預算

      六、其他重要事項的情況說明

      第二部分  2025年部門預算公開表格

      一、2025年部門收支總體情況表

      二、2025年部門收入總體情況表

      三、2025年部門支出總體情況表

      四、2025年財政撥款收支總體情況表

      五、2025年一般公共預算支出情況表

      六、2025年一般公共預算基本支出情況表

      七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      八、2025年政府性基金預算支出情況表

      九、2025年整體支出績效目標表

      十、2025年項目支出績效目標表

      第一部分  2025年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位,工作職責是:預防、制止和偵查違法犯罪活動;防范打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施;管理集會、游行和示威活動;監督管理公共信息網絡安全監察工作;指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作等。

      (二)機構設置

      根據有關機構改革和機構調整的規定要求,2025年臨湘市公安局共有二級機構41個。其中,綜合管理機構6個(指揮中心、政工室、警務督察大隊、警務保障室、行政審批股,黨建辦),執法勤務機構15個(情報指揮中心、國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、反恐怖大隊、危爆大隊、經偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、城管旅游執法大隊、交警大隊、森警大隊),監所管理機構4個(看守所、拘留所、執法辦案中心、強制隔離戒毒所),派出所機構15個(長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所),其他機構1個(羊樓司警務站)。

      二、部門預算單位構成

      納入2025年部門預算編制范圍的預算單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市公安局本級。

      三、部門收支總體情況

      2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。

      (一)收入預算,2025年收入預算8649.23萬元,其中,一般公共預算撥款8649.23萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加617.08萬元,主要是:1、人員經費增加了基礎績效;2、納入預算的非稅收入增加。

      (二)支出預算,2025年支出預算8649.23萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,公共安全支出7919.9萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出335.19萬元,衛生健康支出157.65萬元,住房保障性支出236.48萬元。支出預算較上年增加617.08萬元,主要是:1、人員經費增加了基礎績效;2、納入非稅收入安排的支出減少。

      四、一般公共預算撥款支出預算

      2025年一般公共預算撥款支出8649.23萬元,具體安排情況如下:

      1.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項) 2025 年預算數為7919.9萬元,比 2024年增加609.73萬元,增長8.34%。主要是主要是:1、人員經費增加了基礎績效;2、納入預算的非稅收入增加。

      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025 年預算數為315.31萬元,比 2024年增加3.24 萬元,增長1.03%。主要人員經費提標,繳費比例增高。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)2025 年預算數為19.88萬元,比 2024年增加0.07萬元,增長0.35%。主要是人員經費提標,繳費比例增高。

      4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單 位醫療(項)2025 年預算數為157.65 萬元,比 2024 年增加1.61萬元,增長1.03%。主要是人員經費提標,繳費比例增高。

      5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2025年預算數為236.48萬元,比 2024年增加2.43萬元,增長1.03%。主要是人員經費提標,繳費比例增高。

      (一)基本支出:2025年基本支出預算4962.23萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費4238.83萬元,公用經費723.4萬元。人員經費預算比 2024年增加327.38萬元,增長8.37%,主要是人員經費中增加了基礎績效獎;公用經費預算比 2024年減少1.3萬元,下降0.18%。主要是預算人員減少。

      (二)項目支出:2025年項目支出預算3687萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:輔協警經費支出873萬元,主要用于輔(協)警人員工資福利方面支出;一村一輔警經費支出691萬元,主要用于一村一輔警工資福利方面支出;拘戒所執行人員給養費60萬元,主要用于拘留人員和強戒人員伙食費用支出;看守所在押人員給養費91萬元,主要是羈押人員伙食費用支出;平安城市系統維護費94萬元,主要用于平安城市建設重點地方監控設備購置維護支出;禁毒及重癥病人收治137萬元,主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費用支出;掃黑除惡專項斗爭10萬元,主要辦理掃黑除惡專案支出;兩反辦維穩專項工作經費10萬元,主要是用于打擊“兩反”違法犯罪活動和宣傳防范工作;人員獎勵專項經費21萬元,主要用于人員獎勵支出;公安保障工作經費800萬元,主要用于彌補公用和人員經費的不足;非稅執收成本經費900萬元,主要用于支付辦案費用和服務費。支出較上年增加291萬元,增長8.57萬元,主要原因是對部分項目經費進行了調整。

      五、政府性基金預算

      2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2025年本單位機關運行經費723.4萬元,比上年預算減少1.3萬元,下降0.18%,主要是預算人數減少。

      (二)“三公”經費預算

      2025年本部門“三公”經費預算156.62萬元,其中,公務接待費25萬元,公務用車購置及運行費131.62萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費131.62萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少1.66萬元,主要是根據中央八項規定,做到厲行節約。

      (三)政府采購情況

      2025年本部門政府采購預算總額300萬元,其中,政府采購貨物預算200萬元;政府采購工程預算100萬元;政府采購服務預算0萬元。

      (四)預算績效管理情況

      2025年部門整體支出8649.23萬元,其中,基本支出4962.23萬元,項目支出3687萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

      項目支出中,編報績效目標的項目11個,涉及項目支出3687萬元,其中:輔協警經費支出873萬元,一村一輔警經費支出691萬元,拘戒所執行人員給養費60萬元,看守所在押人員給養費91萬元,平安城市系統維護費94萬元,禁毒及重癥病人收治137萬元,掃黑除惡專項斗爭10萬元,兩反辦維穩專項工作經費10萬元,人員獎勵專項經費21萬元,公安保障工作經費800萬元,非稅執收成本經費900萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五)一般性支出情況

      2025年本部門會議費預算5萬元,擬召開5次會議, 人數 600人,內容為傳達全市公安工作,掃黑除惡專項斗爭、治安管理工作以及禁毒工作等公安業務內容;培訓費預算5萬元,擬開展12次培訓,人數800人,內容為隊伍教育培訓、新警培訓以及全警大練兵等;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

      (六)國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

      截至2024年12月31日,本部門所屬車輛55輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車50輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車5輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      七、名詞解釋

      (一)機關運行經費:是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第二部分  2025年本部門預算公開表格

      1.2025年部門收支總體情況表

      2. 2025年部門收入總體情況表

      3. 2025年部門支出總體情況表

      4. 2025年財政撥款收支總體情況表

      5. 2025年一般公共預算支出情況表

      6. 2025年一般公共預算基本支出情況表

      7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表

      8. 2025年政府性基金預算支出情況表

      9. 2025年整體支出績效目標表

      10. 2025年項目支出績效目標表

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